為進一步提升集團公司資金管理規(guī)范化水平,堵塞內(nèi)控管理漏洞,緊盯“五一端午”關(guān)鍵節(jié)點強化作風(fēng)建設(shè),近日,集團公司紀(jì)委聯(lián)合財務(wù)管理部、法務(wù)審計部,組織開展資金收支內(nèi)控及作風(fēng)建設(shè)專項監(jiān)督檢查工作,以多部門聯(lián)動監(jiān)督筑牢資金安全與作風(fēng)建設(shè)“雙防線”。
本次檢查覆蓋集團總部及各全資、控股1-3級子公司,重點圍繞 2025年1月以來資金管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全面“體檢”。在資金內(nèi)控檢查中,檢查組聚焦財務(wù)制度建設(shè)、審批流程規(guī)范、賬戶資金管理三大內(nèi)容,重點核查各子公司是否建立全流程財務(wù)管理制度、是否嚴(yán)格執(zhí)行分級審批權(quán)限、是否存在違規(guī)出借資金、違規(guī)擔(dān)保、高風(fēng)險投資等行為,通過交叉檢查方式,有效規(guī)避監(jiān)督盲區(qū),紀(jì)檢、審計部門全程跟進監(jiān)督,嚴(yán)格規(guī)范檢查流程,確保檢查客觀公正、不留死角。
同時,檢查組堅持把作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督貫穿專項檢查全過程,緊扣“五一端午”節(jié)日特點,重點排查違規(guī)發(fā)放津補貼、公章公車管理、“三公”經(jīng)費等“四風(fēng)”問題,對苗頭性、傾向性問題早提醒、早糾正,嚴(yán)防節(jié)日期間作風(fēng)建設(shè)“松勁松弦”,持續(xù)加固中央八項規(guī)定精神堤壩。
下一步,集團紀(jì)委將對檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立臺賬、限期整改、跟蹤問效,對查實的違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),并督促相關(guān)單位完善制度機制,推動資金管理與作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化,為集團公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀(jì)律保障。